门诊管理
|
国家临床重点专科建设转移支付区域(项目)
绩效目标自评表
(2025年度)
|
|||||||
| 转移支付(项目)名称 | 国家临床重点专科建设项目 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | 松原吉林油田医院 | |||||
|
资金投入情况
( 万元)
|
全年预算数(A) | 全年执行数(B) |
预算执行率
(B/A×100%)
|
||||
| 年度资金总额: | 500 | 500 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 500 | ||||||
| 地方资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 合规 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 符合规定 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 符合规定 | 无 | |||||
|
总体
目标
完成
情况
|
总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
|
绩
效
指
标
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|
产
出
指
标
|
数量指标 | 国家临床重点专科建设项目数量 | 1 | 1 | |||
| 急诊科年门诊量 | ≥55000 | 55660 | |||||
| 急诊科年救治急危重症患者数 | ≥3500 | 3656 | |||||
| 质量指标 | 急诊抢救成功率 | ≥95% | 97.39% | ||||
| 1、2级患者占比 | 10% | 9% | 未完成原因:1.分级分诊执行不严;2.抢救室空间狭小,不利于同时接诊多名危重患者;3.普通患者占据急诊资源。改进措施:1.严格急诊分级分诊;2.设立固定抢救专班、优化绿色通道、强化设备物资保障;3.合理分流非急症患者。 | ||||
| 心脏骤停ROSC成功率 | ≥40% | 50% | |||||
| 时效指标 | 院前急救出车时间 | ≤3分钟 | 3分钟 | ||||
| 脓毒症患者1小时内抗菌药物使用率 | ≥85% | 60% | 原因:过分依赖化验结果;改进措施:积极经验性使用抗菌药物 | ||||
| 胸痛患者DtoB时间(均值) | ≤90分钟 | 62.09分钟 | |||||
| 成本指标 | 设备使用率(如呼吸机、监护仪) | ≥85% | 90% | ||||
| 抢救室床位日周转率 | ≥160% | 174% | |||||
| 急诊科药+耗占比 | ≤20% | 18.70% | |||||
| …… | |||||||
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量 | ≥1项 | 2 | |||
| 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查)占医疗收入比例 | ≥20% | 21.57% | |||||
|
社会效益
指标
|
院前急救(出诊)增长率(年) | ≥15% | 19.86% | ||||
| 院前急救(接诊)增长率(年) | ≥5% | 134% | |||||
| 公众急救知识普及率(培训场次) | ≥30场/年 | 33 | |||||
|
生态效益
指标
|
医疗废弃物规范处置率 | 100% | 100% | ||||
|
可持续影响
指标
|
急诊固定医师占比 | ≥80% | 82.60% | ||||
| EICU床医比 | 01:01.0 | 01:00.8 | |||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标
|
急诊患者满意度(含家属) | ≥88% | 90% | |||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
|
注:
1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金,地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出. |
|||||||






